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关于举办“AI 赋能下行政事业单位内部控制优化与内部审计”专题培训班的通知

信息来源: 发布日期:2026-07-22

各相关单位:

在全面深化财会监督改革的背景下,行政事业单位内部控制与内部审计面临着政策落地与效能提升的双重使命。财政部《关于开展 2025 年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2026〕2 号)明确要求强化内控体系建设、规范评价流程、深化结果应用,将内控建设与财政资金安全、绩效管理、财经纪律执行等核心目标深度绑定。然而当前部分单位仍存在内控观念薄弱、制度体系不完善、监督机制滞后等突出问题,资产管理不规范、风险防控被动、报告编报质量不高等现象屡有发生,传统工作模式已难以适应新形势下的精细化管理要求。与此同时,数字经济浪潮推动政务服务向智能化转型,DeepSeek 等大模型技术与 RPA 的融合应用,已在政务数据整合、智能审批、风险预警等领域展现出显著效能,为内控内审的流程再造与价值升级提供了全新路径。

内部审计作为内控体系的关键监督环节,正经历从 "合规核查" 向 "价值创造" 的深刻转变。厦门国家会计学院紧扣《行政事业单位内部控制评价办法》最新要求,推出2026年 "AI 赋能下行政事业单位内部控制优化与内部审计" 专题培训,旨在通过政策解读与技术赋能的双向融合,帮助相关从业人员打通智能工具与内控内审业务的应用壁垒,提升制度设计、风险防控、报告编制与审计实施的综合能力,为行政事业单位实现内控体系优化升级、审计效能提升提供坚实支撑。

厦门国家会计学院

                                2026年6月

附件一:课程简介

一、培训安排

期数

培训时间

培训地点

1

2026810-14日(10日报到14日返程)

厦门

2

20261012-16日(12日报到16日返程)

西安

3

2026126-10日(6日报到10日返程)

厦门

、培训对象

1.行政事业单位财务部门、内部审计、资产管理部门、政府采购部门、纪检监察部门负责人及业务骨干;

2.高校、医疗卫生、科研院所事业单位内部控制建设牵头部门及其财务部门负责人;

3.会计师事务所、管理咨询公司、税务师事务所、律师事务所等中介机构。

、培训内容

模块一AI智能平台在内控与内审中的创新应用

1.AI对传统内控体系的变革与核心价值矩阵

2.AI在核心场景的应用与智能审计工作坊

模块二建立正确的内部控制目标导向

1.二十大精神与国家治理对内控的新要求

2.反腐倡廉与权力制衡背景分析

3.新《预算法》、新《会计法》对内控的要求

模块三建立准确的内控实施方案

1.内部控制建设中的沟通要求与控制环境建设

2.建立内部控制观念与拟定组织实施方案

3.问题导向的内控机制与内控制度优化

模块四建立和优化行政事业单位内控方法体系

1.风险识别分析与有效内控措施实施

2.会计控制、归口管理与预算控制

3.单据控制与信息沟通机制

模块行政事业单位内控评价报告撰写

1.内控评价报告编写要点与原则

2.内控评价责任主体、流程与方法

3.内控报告指标评价、结果分析与报告

模块实施有效的内部控制审计

1.内控审计与内审的关系及实施方法

2.行政事业单位内控审计内容与内控评价关系

3.内控评价与监督机制设计与优化

、师资力量

所有课程由我院精心组织的专门师资团队授课,授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验;具体师资安排以课表为准。

五、收费标准

1.培训费:3600元/人;

2.食宿费用标准:学院统一安排住宿,食宿费自理,食宿费用标准以开课通知为准。

六、结业证书

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

七、报名咨询

培训报名相关事宜联系人:吴老师

报名电话18911280109(同微信)

附件二:

厦门国家会计学院

AI赋能下行政事业单位内部控制优化与内部审计

专题培训班报名回执表

单位名称


联系人


职务


电话


邮箱


学员姓名

性别

部门+职务

手机号码

电子邮箱



















































费用总计

     元整

小写

¥:

报名及汇款:

报名表通过微信或邮件等方式发给课程顾问。开课前一周下发开课通知。确定开班后再将培训费电汇至厦门国家会计学院,汇款账号以开课通知为准。报名学员请以收到开课通知后再安排往返交通订票。